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财务预算管理软件给财务带来使用方便
编辑:山东鼎龙卓越信息科技有限公司   发布时间:2017-05-12

财务预算管理软件给财务带来使用方便财务财务预算管理软件是反映预期财务状况和经营成果以及特定预算期间的现金收支的各种预算的总称,包括现金预算,预期利润表,预期资产负债表和估计现金流量表等内容。 财务预算 1)内容:三大会计报表 2)实践:根据业务预算(销售,成本,成本,固定资产,资本等)和财务假设 3)步骤:先亏损,然后资产负债后的现金流量 4)格式:略 5)方法:财务只做假设,不预测 ①,预测销售,品种和数量倒卖; ②,根据品种的销售量和相关生产成本的相关数量的介绍; ③,按销售额和往年比例下降销售各种成本; ④根据历史情况计算管理费用金额; ⑤,根据上述数据编制预测收益表; ⑥根据损益表和历史数据计算资产负债表的相应帐目(如通过库存周转,应收账款周转率,流动比率,快速比率等) ⑦,然后根据公司或业主对上述声明的业务意图进行合理变更。 2.收集数据 编制财务预算管理软件前,收集财务预算编制信息。充分收集内外部历史数据,掌握当前业务和财务状况及未来发展趋势等相关信息,并采用时间序列分析和比率分析方法对资产的运作进行研究分析企业和运营效率,确定经济指标和数据变化趋势以及彼此之间的关系来计算可能的预算值。 3.财务预算管理软件总结业务预算 预算,如销售预算,生产预算,成本预算,物料,低价值消费购买预算和直接手动预算等,是编制财务预算的重要依据。编制财务预算之前,对整合业务预算的数据和经济指标进行整理分析。相互确认后,财务预算表的有关预算应计入当期。 4. 财务预算管理软件编制财务预算 准备财务预算,首先以销售收入的销售预算为出发点,以现金流量余额为条件,最终通过预算损益表和资产负债表反映业务成果和财务状况。财务预算的一系列陈述和数据,紧密相连,相互关联,互补,形成完整的制度。

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